Показателей соответствующих



где: а — процент снижения трудоемкости; в — процент повышения выработки. В практике управления наибольшее распространение получил показатель выработки продукции, производимой в ед. времени. В зависимости от применяемой ед. измерения рабочего времени различают часовую, дневную и годовую выработку (см. Выработка). Объем продукции может измеряться с помощью стоимостных, натуральных и трудовых показателей. Соответственно существуют и три методы И.п.т. Сквозным показателем для всех уровней управления является выработка продукции в стоимостном выражении на одного работающего. Натуральные методы И.п.т. наиболее полно отражают сущность производительности труда. Однако область их использования крайне ограничена рамками отраслей и производств, выпускающих одну и ту же продукцию. Трудовой метод И.п.т. имеет ограниченную сферу применения — в подразделениях предприятий, в цехах, бригадах (в качестве измерителя объема продукции используется показатель трудоемкости). В различных отраслях и сферах приложения труда для И.п.т. используются разные показатели: в промышленности — объем продукции в стоимостном или натуральном выражении; в строительстве — годовая выработка на одного работника, занятого на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах, находящихся на балансе строительных организаций; в сельском хозяйстве — производство основных видов продукции растениеводства и животноводства в натуральном выражении на ед. прямых затрат (человеко-день, человеко-час); на транспорте — приведенные тонно-километры (или доходы); в торговле и общественном питании — объем товарооборота, приходящийся на одного работающего. В непроизводственной сфере и в организациях и учреждениях здравоохранения, культуры, просвещения и т.п. производительность труда не рассчитывается. Однако эффективность труда работников этих отраслей может определяться прямо или косвенно. Напр., в здравоохранении — уменьшение заболеваемости в результате проведения профилактики, увеличение оборота койко-места в больнице и т.п., в народном образовании — качество подготовки работников и т.д.

где х,у — значения факторного и результативного показателей соответственно; х, у —средние значения соответствующих показателей; ах, Оу — средние квадратические отклонения (стандартные отклонения показателей х и у);

нием. Данный процесс подразумевает приведение показателей текущего отчетного периода в стоимостные единицы прошлого (ба^ зисного) периода и, таким образом, снятие инфляционных иска-! жений показателей. Соответственно формулы пересчета показать лей отчетности будут зависеть от выбранной базы сравнения.

наем. Данный процесс подразумевает приведение показателей те-i кущего отчетного периода в стоимостные единицы прошлого (ба-з зисного) периода и, таким образом, снятие инфляционных иска-* жений показателей. Соответственно формулы пересчета показате-» лей отчетности будут зависеть от выбранной базы сравнения.

Для рассматриваемого региона строительства должны быть известны нормативные значения перечисленных выше показателей (соответственно ?р, Зр и Бр). Тогда расчетная норма предельных накладных расходов для данного региона определится выражением:

где 8ЭК и Sn - количество экономических и потребительских показателей - соответственно.

где Р vi R параметрические и характеристические коэффициенты показателей соответственно.

лежащий уровень рентабельности, прибыли на капитал и т.д., то не сможем удержаться на рынке» или «чтобы занять лидирующие позиции на рынке, мы должны выйти на определенный уровень данных показателей». Соответственно строятся инновационные и инвестиционные программы, планируется численность персонала, намечаются источники привлечения капитала и т.д. Основным следствием бенчмаркинга являются установки, закладываемые в стратегические планы компании.

«0» и «1» при буквах означают величины соответствующих показателей соответственно за прошлый год и фактически за отчетный год. Подставив соответствующие значения показателей по данным предприятия, получим 119 • 0, 7227 • 62 791-Н15 • 0, 7227 • 62 791-И15 • 0, 7304 х х 62 791^1115 • 0, 7304 • 64 881. Приведем расчет обобщающего показателя

«0» и «1» при буквах означают величины соответствующих показателей соответственно за прошлый год и фактически за отчетный год.

Одним из основных принципов разработки логистических планов является оптимизация их показателей. Соответственно этому плановые уровни и сумма логистических затрат должны представлять собой величины рациональных затрат. Снижение уровня логистических затрат является одним из условий снижения цен и укрепления позиций на рынке в условиях конкуренции. Поэтому при наличии дополнительных затрат и потерь их размер по уровню и соответственно сумме должен быть выше плановых показателей. На практике сопоставление фактических показателей с завышенными плановыми показателями уровень логистических затрат не позволяет дать правильную оценку расходования средств и ресурсов.


показателей, соответствующих трем спосооам, [и наиболее интересен, но и наиболее I. Мы использовали второй показатель. В наших ных трудно найти доказательства того, что доля экспорта у многонациональных корпораций существенно выше, -чем у других компаний. В обзоре МВТП использован третий показатель (см. табл. 6.2). У 780 материнских компаний, имеющих более одного филиала за рубежом, доля экспорта значительно выше, чем у всех японских корпораций (включая многонациональные), оперирующих в тех же отраслях. Этот факт можно рассматривать как доказательство верности логического предположения, сделанного выше.

Нормы потребности в оборудовании на создание парка при долгосрочном планировании рассчитывают при сочетании двух методов: метода экстраполяции и факторного (индексного) метода. Применение таких двух методов позволяет учесть тенденцию изменения удельных показателей, соответствующих норме, в анализируемом (отчетном) периоде и факторы научно-технического прогресса.

Расчет норм методом экстраполяции. Сущность метода экстраполяции заключается в выявлении тенденции изменения фактических удельных показателей, соответствующих норме, в отчетном периоде (за 5—8 лет в зависимости от периода планирования) и распространении этой тенденции на плановый период.

где (у — ух) — абсолютная величина отклонения фактического показателя (у) от его выравненного значения ((/*); п' — число лет анализируемого периода. При выравнивании динамического ряда фактических удельных показателей, соответствующих норме, по прямолинейной зависимости ух = а+Ьх коэффициенты а и b в уравнении прямой вычисляют по формулам

Таким образом, план технического развития является основой для обоснования изменения технико-экономических норм, уровня количественных и качественных показателей всех разделов плана. Для обеспечения увязки плана технического развития с другими разделами стройфинплана в составе показателей соответствующих разделов плана отражаются результаты от внедрения мероприятий по новой технике, а затраты на их осуществление учитываются в балансах трудовых, материальных и финансовых ресурсов и в плане капитальных вложений. Задания по внедрению новых эффективных конструкций, изделий и материалов должны увязываться с планами их производства и планами материально-технического снабжения.

Изменение абсолютных показателей без влияния цен находят вычитанием из приведенных значений показателей соответствующих величин предшествующего периода.

Процесс развития, движения социально-экономических явлений во времени в статистике принято называть динамикой. Для отображения динамики строят ряды динамики (хронологические, временные). Они представляют собой ряды изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенных в хронологическом порядке. Процесс экономического развития изображается в них в виде совокупности показателей соответствующих периодов (дат) времени.

Для проведения дополнительного качественного анализа нормативной базы все показатели должны даваться в динамике, т. е. за ретроспективный период, на текущий, средне- и долгосрочный плановые периоды. На текущий период даются фактические и расчетные значения показателей, а на средне- и долгосрочный плановые периоды — их вариантные значения, которые соответствуют максимальной, наиболее достоверной и минимальной потребности народного хозяйства в нефтепродуктах. Показатели рассчитываются по каждой нефтебазе и территориальному управлению в целом. Сравнение при текущем планировании нефтеснабжения расчетных и фактических показателей позволяет выявить имеющиеся на объектах нефтебазового хозяйства внутренние резервы повышения объемов реализации нефтепродуктов и резервы снижения транспортных расходов за счет рационализации внутриуправленческих перевозок нефтепродуктов. Использование показателей нормативной базы при перспективном планировании дает возможность выявить варианты перспективного развития нефтебазового хозяйства района и установить систему основных показателей, соответствующих этим вариантам. Таким образом, приведенный выше комплекс экономико-математических моделей можно рассматривать как алгоритм расчета показателей нормативной базы оптимального планирования нефтеснабжения на уровне территориального управления. Создание нормативной базы оптимального планирования нефтеснабжения невозможно без разработки соответствующей подсистемы АСУнефтеснаба.

И вот даже в такой простой ситуации, когда приходится учитывать только два образца с двумя свойствами, уже нельзя решить задачу, основываясь только на дифференциальных оценках — в этом случае информации для выработки решения недостаточно. Обязательно нужно вводить два дополнительных параметра: во-первых, весомость свойств, и, во-вторых, соотношение значений показателей соответствующих свойств первого и второго образцов. Но введение в анализ этих параметров уже означает использование комплексного показателя качества.

В связи с этим возникает проблема учета изменения во времени как оценок отдельных свойств /С/ , так и комплексной оценки /Со. Указанная задача могла бы быть решена введением новых базовых показателей, соответствующих интересующему «ас будущему моменту времени Т. Однако такое определение 'базовых показателей очень сложно, так как требует их прогнозирования.

Изменение абсолютных показателей без влияния цен находят вычитанием из приведенных значений показателей соответствующих величин предшествующего периода.


Показатели используются Показатели коэффициенты Показатель рассчитывается Показатели назначения Показатели ожидаемого Показатели организации Показатель реализации Показатели относятся Показатели платежного Показатели потребности Показатели предприятий Показатели применяемые Показатели проектируемых вывоз мусора снос зданий

Яндекс.Метрика